À l'issue de la formation, le participant sera capable de mettre en œuvre les compétences suivantes :
- Approfondir la compréhension des principes clés de la fiscalité d'entreprise.
- Maîtriser les techniques d'optimisation fiscale des charges et des déductions.
- Acquérir une connaissance approfondie de la gestion des pertes fiscales.
- Comprendre les enjeux de la fiscalité internationale des entreprises.
- Développer des compétences avancées en planification fiscale stratégique.
Formation accessible en présentiel sur Albi, Auch, Cahors, Carcassonne, Foix, Mende, Montauban, Montpellier, Nîmes, Perpignan, Rodez, Tarbes et Toulouse.
AVANT LA FORMATION
- Entretien téléphonique avec le formateur afin de personnaliser votre formation.
- Le programme de formation ci-dessous pourra donc être modifié gratuitement en fonction de vos attentes.
JOUR 1
Matin
Fiscalité des bénéfices
- Rappel des principes fondamentaux de la fiscalité des bénéfices des entreprises
- Analyse des principaux éléments constitutifs du résultat fiscal
- Étude approfondie des charges déductibles et non déductibles
- Cas pratiques : Calcul du résultat fiscal et de l'impôt sur les bénéfices
Optimisation fiscale des charges
- Approfondissement des techniques d'optimisation fiscale des charges
- Déductions fiscales spécifiques aux entreprises
- Amortissements et provisions : règles et limites
- Cas pratiques : Maximiser les déductions fiscales
Après-midi
Gestion des pertes fiscales
- Les règles de report des déficits fiscaux
- Analyse des conditions et limites de la compensation des pertes
- Stratégies de gestion des pertes fiscales
- Cas pratiques : Utilisation des pertes fiscales
JOUR 2
Matin
Fiscalité internationale des entreprises
- Concepts clés de la fiscalité internationale des entreprises
- Analyse des conventions fiscales et des règles de territorialité
- Gestion des bénéfices à l'étranger et des prix de transfert
- Cas pratiques : Traitement fiscal des opération
Attestation
Non certificiante
Sans niveau spécifique